出纳的岗位职责

出纳的岗位职责

在充满活力,日益开放的今天,岗位职责使用的频率越来越高,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是精心整理的出纳的岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

出纳的岗位职责1

工作职责:

1、做好销售现场的现金收付工作;

2、收款项目清楚,计算正确,不长款不短款;

3、正确为客户开具收据及发票;

4、妥善保管相关资料。

任职资格:

1、本科及以上学历,济阳本地户有限口;

2、品德端正,责任心强,诚实守信,有良好的`沟通交流能力,服务意识强;

3、财务、会计相关专业,有识别货币真假的能力,有出纳相关工作经验者优先;

4、每周工作六天,能接受适当加班。

出纳的岗位职责2

1、公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、按照公司开设账户,并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜***理。严禁委托他人(包括银行工作人员)代办,严禁将款项存入未办理开户手续的银行账户。

4、办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜***理,支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容,必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单,并检查其真实性和正确性。严禁委托他人代办存款。

5、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。签发转账支票一般也应将各项内容填写齐全,特殊情况收款人不确定或金额不确定的转账支票时、必须经董事长及财务部门负责人批准,必须填写当日日期和真实用途,必须在支票用途栏注明限额,必须在专门的登记簿上登记并由批准人、领用人签字。支票使用后,应在支票存根上补填收款人和确切的'金额,并在登记簿上作注销登记。

6、严禁将空白支票交于他人作信用抵押

7、通过银行对外付款时,其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的书面文件(如发票)为依据。需变更合同中的收款人全称、开户银行和账号时,必须由对方出具书面文件,并加盖原合同所盖的公章,由原合同签字人签字。使用支票、银行汇票、银行本票付款时,还应确认收取票据人员的身份并由本人签收。

7、不准利用银行账户代为个人或外单位存入或支取现金,不准将公款以私人名义存入银行。

8、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

9、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)等。

11、银行支票及其他有固定编号的结算票据应建立领用登记制度,按顺序号签发使用,定期盘点核对,作废时要在大小写金额处和印鉴处加盖“作废”戳记(或用碳素墨水写上“作废”字样),并妥善保管。

12、从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

13、出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每月末做出银行核对余额调节明细表。对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。

14、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

出纳、会计和财务部门负责人如发现现金、银行存款或其他货币资金盘盈、短少,或有被盗、被挪用、被贪污嫌疑时,应及时查明原因,及时向上级报告。并追究有关责任人的经济责任和行***责任,需向***门报案时,应及时报案。

出纳的岗位职责3

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

六、做好领导临时交办的其他工作。

成本会计岗位职责:

一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的'支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责4

一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,浮现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的.审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、治理收费信息,保证其真实、合法、准确。

出纳的岗位职责5

岗位职责:

1、负责日常收支的`管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格:

1、财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

2、品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

3、熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

4、熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。

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